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公司顺利完成2020年度财务专项内部审计

来源:稽核部供稿 时间:2020-10-16浏览量:2789 【字号:

为进一步加强公司财务合规管理,促进公司稳健经营发展,稽核部根据《推进审计全覆盖工作5年规划和年度计划》的部署,于8-9月对公司财务业务开展专项审计。财务部积极配合此次专项审计,有效保障了审计工作的有序开展。

通过收集相关资料,综合运用访谈、抽样和比较分析等方法,稽核部识别分析了财务管理等工作中存在的问题,检查制度执行与业务操作情况,摸排相关风险点,最终撰写专项审计报告。稽核部向公司领导和财务部汇报了本次审计的结果,对公司财务及其他管理方面所做的工作给予肯定,同时就财务制度执行等方面存在的问题提出了建议并提出改进意见。

此次审计不仅有效锻炼了公司审计队伍,提高了审计专业水平,而且增强了公司财务管理的精细化,进一步提升内控管理水平。下一步,稽核部将继续坚持推进审计全覆盖原则,抓紧落实在手的各项审计工作,确保完成2020年度审计计划,保障公司合规稳健经营。

 

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